Hola tengo un problema con retenciones les agradezco si me pueden ayudar; les comento:
1. Las retenciones están parametrizadas para que se registren en el momento de crear el pago.
2. El cliente deposita un anticipo para realizar una compra (se registra con un pago recibido, el SN es sujeto a retención).
3. Se crea la factura a N plazos (muestra el monto de retención que se registrará en el momento del pago).
Aquí es donde tengo problemas,
Primero porque no puedo reconciliar la factura con el pago recibido (Usar el mismo código de retención de impuestos de categoría de pago para todas las transacciones durante la reconciliación (Mensaje 3821-32)).
Segundo necesito que la retención se registre en el último pago y no con cada uno, según los plazos establecidos.
Saludos,
OM